审核过程中,审核人员分别对总公司管理层、职能部门、生产厂进行了现场审核。并且结合相关的管理记录,对管理体系的充分性、适宜性和有效性进行了深入、细致、客观的审核。
经过几天的审核,审核组召开了总结会议。会上,审核组长宣布,此次审核未发现严重不符合项,但是存在一般不符合项,并对不符合项的详细情况及其可能引发的风险做出了详细的介绍。
这次内审不仅覆盖了三个公司,并在外部审核单位专业老师的指导下,提高了公司对于解决问题的敏感度。相信在未来公司也会更加重视质量工作,敢为人先,为客户提供更好的产品和服务。